審計科成立于2007年8月,現(xiàn)有人員1人。審計科自成立以來,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》、《甘肅省內部審計試行辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,對醫(yī)院各部門、科室及病區(qū)的財務收支、經濟活動的真實、合法性認真開展獨立監(jiān)督審核工作。
一、部門設置
? 審計科
二、科室負責人
曹衛(wèi)公 主任
三、科室職責
1. 擬定內部審計規(guī)章制度及年度審計計劃。
2. 組織開展財務預算執(zhí)行情況審計、財務決算審計、經濟效益審計。
3. 組織開展工程預決算審計,負責對院內基建修繕項目的預決算審計,合理確定工程造價,參與公開招標工程、內部招標工程招標的相關工作。
4. 開展醫(yī)院內部控制制度的審計,了解和評價流程及各項條款,根據(jù)實際情況提出內部控制制度修改意見。
5. 按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計。
6. 審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和試用。
7. 開展固定資產購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配、工會經費等專項審計調查工作。
8. 負責審計的日常工作,執(zhí)行審計實施方案,撰寫審計工作底稿,提交審計報告,完成各種審計檔案的歸類、整理和移交。
9. 外部審計的配合工作。
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